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31安全管理部組織對安全事故的調(diào)查、分析、處理,負責對事故及事故隱患提出糾正或預防措施要求,并對實施結(jié)果進行驗證。4責任部門實施糾正和預防措施,安全管理部進行效果驗證。4責任部門實施糾正和預防措施,安全管理部進行效果驗證。
1目的
通過調(diào)查、分析、處理實際存在或潛在生產(chǎn)過程中發(fā)生的安全事故或不安全因素,采取措施消除原因,防止安全事故和危險的再發(fā)生和發(fā)生。
2范圍
適用于本公司各生產(chǎn)場所安全系統(tǒng)運行過程的各項活動。
3責任
安全管理部主管,各部門參加。
3.1安全管理部
組織調(diào)查、分析、處理安全事故,對事故和事故危險提出糾正或預防措施要求,驗證實施結(jié)果。
負責對內(nèi)、外審提交的不合格報告、客戶意見、社會投訴等問題提出糾正或預防措施的要求,驗證實施結(jié)果。
3.2各部門
負責本部門(部門)糾正、預防措施計劃的制定和實施。
4工作程序
4.1糾正措施的確定
如果涉及以下內(nèi)容,必須采取糾正措施:
已經(jīng)發(fā)生的各種安全事故
通過檢查、檢查,發(fā)現(xiàn)安全生產(chǎn)因素中的一個或幾個動態(tài)管理失控,可能直接導致事故的各種危險
內(nèi)部審查或外部審查提交的不合格報告
嚴重的客戶和社會投訴。
4.2預防措施的確定
如果涉及以下內(nèi)容,可以采取預防措施:
生產(chǎn)工地的危險點、風險因素和歷史教訓
安全檢查中反映的潛在不合格因素
內(nèi)外審查中反映的潛在不合格因素
客戶意見和社會投訴反映的潛在不合格因素。
4.3實施糾正和預防措施的一般步驟
4.3.1安全管理部/相關(guān)部門應(yīng)當及時分析4.1、4.2條款列出的各種情況,確定是否需要提出糾正和預防措施要求。
4.3.2對需要糾正和預防措施的,由安全管理部出具《事故危險處理表》,由責任部門負責人簽字認可,安全管理部總結(jié)事故危險處理狀況,填寫《違法處理登記表》。
4.3.3責任部門進行原因分析,制定糾正預防措施計劃,經(jīng)安全生產(chǎn)領(lǐng)導小組組長批準實施。
4.3.4責任部門實施糾正和預防措施,安全管理部進行效果驗證。驗證的內(nèi)容包括
計劃中的各項措施是否完成
發(fā)現(xiàn)的事故和事故危險是否處理
反映的潛在不安全因素是否被消除(適用預防措施)
糾正、預防措施的實施是否有記錄。
4.4歷次糾正和預防措施
4.4.1分析
各生產(chǎn)現(xiàn)場,分析重復的不合格、安全事故的危險性,采取的糾正和預防措施的有效性。
各部門對本部門采取的糾正和預防措施進行有效分析。
安全管理部分析有效性特別顯著、無效性的糾正和預防措施。
4.4.2改善
無效的,提出課題,組織攻擊活動。
對有效性顯著的糾正和預防措施,使其標準化,形成規(guī)范的工作標準。
4.5修正和注意事項形成的安全記錄按文件和文件管理制度執(zhí)行。
5本方案自發(fā)行之日起執(zhí)行。
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